5月27日上午,学校内控检查小组一行来到资产经营公司,对公司内部控制情况进行专项检查。会议在行政楼四楼会议室召开。学校内控检查小组组长、总会计师胡志军,财务处、审计处、国资处、招采办、资产经营公司等部门负责人及相关人员参加会议。会议由财务处处长刘光辉主持。
财务处处长刘光辉介绍了本次检查的相关安排部署,并指出检查涉及组织体系建设、经济活动体系、信息系统等六个方面的内容。
资产经营公司总经理刚家斌就公司内部控制建设情况进行了汇报。他表示,资产经营公司总体情况良好,对照学校的相关要求,公司内控建设和落实中仍存在一些不足和差距,将从五个方面继续做好工作:一是加强制度建设,建立产权明晰、科学规范的制度体系。二是健全法人治理体系,规范决策流程。三是紧抓“资本”这根纽带,理清资产公司与所属企业关系。四是将制度作为带电的“高压线”,提高风险预警水平。五是加强信息化建设。
学校内控检查小组组长、总会计师胡志军充分肯定了资产经营公司内部控制建设工作,从校办企业的管理机制,提高风险管控水平和治理水平方面,提出三点要求,第一,强化协调配合,开展自查工作。第二,认真判断,做好风险管控工作。第三,巩固成果,提高治理管理水平。
最后,学校检查小组成员前往资产经营公司所属企业工程技术公司、设计院开展内控检查工作。